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好业财如何应收冲应付

发布时间:2024-10-12 访问量:85 来源:本站


好业财如何应收冲应付

【问题现象】

往来单位是客户跟供应商性质,我在这个往来单位采购,加工之后又卖给该往来单位,所以跟这个往来单位会形成应收账款跟应付账款,需要用应收来冲应付。

我在A单位采购一批货,跟A形成应付,再把这笔货卖给B,跟B形成应收,然后A又欠了B货款,需要用与A形成的应付冲B形成的应收。

【操作步骤】

场景一、好业财往来单位是客户跟供应商性质

背景:6.15日,打算向江西服宝公司采购苹果10箱,100元/箱,加工成苹果汁之后卖给江西服宝10瓶,100元/瓶,用销售形成的应收来冲采购形成的应付。

软件操作步骤:

1.进入【采购管理】-【进货单】,填写一张进货单,数量为10,单价为100。

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2.进入批发管理-【销售管理】-【销货单】,填写一张进货单,数量为10,售价为100。

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3.进入【资金管理】-【收款单】,做个收款金额为0,选到销货单跟进货单核销(销货单本次核销金额需要和进货单本次核销金额保持一致)。然后查询应收明细账的时候勾选到【包含供应商信息】会有个本期应收1000,本期应付1000,最终余额为0。

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场景二、往来单位分别为客户和供应商性质,不是供应商及客户性质

背景:6.15日,公司决定向江西妈妈咪呀公司采购香蕉10斤,100元/斤;当日就销售给北京迅达公司10斤,售价100元/斤

软件操作步骤:

1.进入【采购管理】-【进货单】,填写一张进货单,往来单位选择江西妈妈咪呀公司,数量为10,单价为100。

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2.进入批发管理-【销售管理】-【销货单】,填写一张销货单,往来单位为北京迅达公司,数量为10,售价为100。

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3.进入【资金管理】-【应收应付调整单】把与妈妈咪呀公司的应付,与北京迅达的应收调整为0

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4.应收应付调整只是把应收应付余额调整为0,并不会影响销货单进货单上面的应收应付,只是最终查询客户账本、供应商账本不会有余额。

如果想要清理销货单进货单上面应收应付,可以进入【资金管理】-【收款单】做个收款单,金额为0,选到销货单跟应收调整单形成的其他收入单红单核销,如下图:

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清理进货单上面应付同上,进入好业财【资金管理】-【付款单】新增个付款单,金额为0,下面核销明细选到进货单跟应付调整单形成的费用支出单红单核销,如下图:

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【注意】目前软件没有【应收冲应付单】,只能是根据上述两种场景来变通实现。


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